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CÁLCULOS DE NOMINA:

 

Día de nacimiento

Días entre Fechas

Sueldo Neto

Integrados

Nomina

Cuotas IMSS

Aguinaldo

Vacaciones

Utilidades

Finiquitos

Pensión IMSS

 


AYUDA

 

  1.        IMPORTAR DEL SUA

  2.        INSTALACION DEL SISTEMA DE NOMINAS

  3.        CONFIGURAR REPORTES

  4.        CONFIGURAR TARIFAS

  5.        NOMINA DE UTILIDADES

  6.        NOMINA DE AGUINALDOS

  7.        NOMINA DE FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES

  8.        NOMINA DE VACACIONES

  9.        VERSION RED

  10.        RECIBOS CFDI

  11.        RELOJ CHECADOR

 

PROCESO DE IMPORTACION DE INFORMACION DEL SUA 

1er.paso.- En el sistema de nominas por una sola ocasión, debe revisar que el registro patronal del IMSS sea igual al que tiene registrado en el programas del SUA. También debe cambiar la dirección de la carpeta donde se encuentra instalado el sistema del sua, esto lo puede hacer en el menu de las empresas, seleccionar la empresa luego usar la opción cambios y cambiar la dirección manualmente c:\cobranza\sua\..Esto es hacerlo empresa por empresa. O en su caso en el menu de empresas usar la opcion Carpeta Sua y el sistema cambiara la direccion de todas las empresas.

2do paso.- En el sistema del SUA antes de hacer nomina de cada empresa, debe seleccionar el patrón de la nomina que va a elaborar y hacer todos los movimientos que correspondan, una vez hecho esto debe usar la opción de Utilerias, luego la opción de exportar datos a txt's. Despues teclear cancelar 5 veces. Esto lo debe hacer cada vez que haya movimientos que afecten la nomina y es empresa por empresa. En caso de no usar la opción de exportar datos a txt's, el sistema de nominas no podrá leer la información que ustedes hayan actualizado en el sistema del SUA.
 

3er.paso.- Si en el sistema del SUA se encuentran trabajadores ya dados de baja que no se encuentren en el sistema de nominas entonces tiene que incorporarlos al sistema, dándoles una clave y el numero de departamento. Estos trabajadores entrarían al sistema de nominas ya dados de baja, esto quiere decir que cuando ustedes hagan una nomina actual, no aparecerán. Esta información solo estará en los datos de los empleados. Si no quiere darlos de alta en el sistema de nominas, entonces debe eliminar a esos trabajadores en el SUA .

El primer paso solo se debe hacer una sola vez, el segundo cada vez que se tengan movimientos que afecten la nomina y el procedimiento es empresa por empresa.

 

Datos importantes para hacer la importación del SUA
 
1.- Que el registro patronal del IMSS de nominas coincida con el que está en el SUA
     Asegurarse que este bien escrito en el sistema de nominas, si es necesario borrar
     Todo y volver a escribir.
2.  Que la carpeta del SUA en el sistema de nominas este escrita bien
     Si es necesario borrar todo y volver a escribir
     C:\sua\
     C:\cobranza\sua\
     C:\Program files\sua\
     C:\Archivos de Programa\sua\
3. Que hagan la exportación a TXT de la empresa que se requiere
4. Que el SUA tenga información de los trabajadores

Si alguna de estas opciones esta incorrecta el sistema no hará nada.
 

Configuracion  Sistema de Nominas NomiPagos.

Configurar Reportes:

Pagina Principal:

 

Configuracion de TARIFAS  del sistema de nominas NomiPagos.

De click en configuracion:

De click en Tarifas:

Tarifa 113 del sistema de nominas NomiPagos.

Tarifa del Subsidio para el Empleo .

Tarifa Anual.

AYUDA PARA HACER EL    P  .T . U  .

Nos vamos al menú de NOMINAS - NOMINA DE PTU y llenamos los datos dar click en UTILIDADES POR PANTALLA, para revisar  después UTILIDADES POR IMPRESORA luego GENERAR NOMINA, nos va a mandar a CAMBIOS DE NOMINA –CALCULAR-IMPRIMIR-RECIBOS-ACUMULAR.

El calculo del P.T.U. ,es un calculo especial y no se debe mezclar con otro pago.

Se hace en base:                                                                   

El  P. T. U esta exento 15 UMAS para ISR.

Todos los empleados que desee que aparezcan deben de tener el puesto.

Si no se quiere que aparezca el trabajador en el P .T. U se le quita el puesto o se le agrega un espacio a  la izquierda al puesto del trabajador, esto se hace en el menú principal  de nominas, en EMPLEADOS—CAMBIOS

Cuando hay trabajadores de sindicato se toma como tope  el salario anual mas alto que haya  para hacer él calculo.

 

AYUDA PARA HACER AGUINALDOS

 

Usamos la opción NOMINAS- AGUINALDOS.

Hay dos formas de hacer el calculo de aguinaldo.

Elegimos cualquiera y llenamos los datos. 

Apareceran en pantalla  la lista de los empleado con el calculo de su aguinaldo ,después GENERAMOS NOMINA pero nos manda a imprimir ese listado. En seguida nos va a mandar a ALTAS Y CAMBIOS A LA NOMINA para que la revisemos para después CALCULAR, IMPRIMIR sacar los RECIBOS ,el  RESUMEN  y por ultimo  ACUMULAR.

También se pude hacer de  forma individual  en una nomina normal utilizando la opción captura de nomina  uno por uno  y ahí usaremos la opción aguinaldo( #13) donde podrá usar la opción  F1,para que el sistema le haga el calculo automáticamente.

Se pude hacer la nomina de aguinaldo de un solo departamento o se pueden juntar todos los departamentos y al imprimirlos los podrá hacer por separado.

 

El aguinaldo esta exento 30 UMAS para ISR.         

Es un calculo especial y no se debe mezclar con otro pago.

 

NOMINA DE FINIQUITO E INDEMNIZACIONES

 

Aparecerá  la lista de los empleados y elegiremos dándole doble clic al trabajador ,aparecerán sus datos y le ponemos la fecha del finiquito.

Ahí ya esta listo, si acaso le agregamos o quitamos algo teclear F1 en la opcion de ISR para recalcular el impuesto.

También hay la opción de CALCULAR INDEMNIZACIÓN Hay dos tipos de cartas para imprimir ,elegimos la que nos guste y por ultimo ACUMULAMOS.

 

NOMINA DE VACACIONES

 

Existen dos formas de hacer nominas de vacaciones

 

El calculo de la PRIMA VACACIONAL se ara solo por los días de vacaciones sin incluir el séptimo DIA.

La PRIMA VACACIONAL esta exenta 1 UMAS.

Existen dos formas de tablas de vacaciones, esto lo ara en la opción CONFIGURAR-VACACIONES.  Así como también pagar o no  SÉPTIMO DIA  DE VACACIONES.

 

Guía para hacer nomina de vacaciones :

 Nos vamos al menú de nominas ahí hay dos opciones

---Nominas de vacaciones global.-Esta opción es cuando   todos salen de vacaciones al mismo tiempo y el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre.

---Nominas de vacaciones uno por uno. Se hace lo siguiente. Nos vamos al menú de NOMINAS-NOMINA DE VACACIONES UNO POR UNO , le ponemos la fecha, nos pondrá la lista de los trabajadores , elegimos al trabajador  y  nos pondrá los datos del trabajador , y el calculo de sus vacaciones. Si desea cambiar el calculo lo puede hacer en el renglon 14 y solo teclee la cantidad manual.

Después CALCULAR –IMPRIMIR-RESUMEN-RECIBOS Y ACUMULAR.

 

VERSION RED

 

En el Menú de Empresas agregamos dos opciones:

 

1.- Buscar Base de Datos.- En esta opción el sistema le permitirá crear o abrir una carpeta donde se manejaran todos los datos de una o varias empresas, si la carpeta la va a crear en la misma maquina que el sistema, no necesita permiso de carpeta o usuario. Si quiere manejar la base de datos en otro equipo, entonces debe crear la carpeta fuera del sistema en el equipo que se requiera, dándole los permisos necesarios. (Compartirla para leer y escribir en ella).

Después desde el sistema se hace la búsqueda de la carpeta y con solo darle abrir, se crearan los datos necesarios para el uso del sistema.

 

2.- Base de Datos Local.- Esta opción es para regresar al manejo de la base de datos local, o la del sistema donde esta instalado el programa.

 

 

En cada carpeta creada, podrá manejar hasta 99 empresas.

Los usuarios que entren a esta carpeta compartida podrán trabajar al mismo tiempo que otros usuarios.

Los cambios se podrán ver al momento de moverse de una opción a otra, o al regresar al menú principal.

Puedes tener una sola carpeta con hasta 99 empresas o varias carpetas con sus respectivas empresas compartiéndola con varios usuarios .

También puedes tener una carpeta principal y luego las empresas como sub-carpetas.

 

 

Entonces tendríamos dos menús, el de las empresas de la carpeta elegida y el de las carpetas compartidas.

Pudiendo cambiar de carpeta con solo dos clicks.

 

RECIBOS CFDI

 

Nuestro sistema genera los CFDI  de cada trabajador para que sean timbrados por un Proveedor Autorizado de Certificación.

 

Nuestro sistema genera los archivos XML para estos proveedores autorizados.

Tienen que contratar y comprar los Timbres necesarios.

 

http://www.comercio-digital.mx/
Tel.   656 251 2129
 

En la pagina del SAT está EL CATALOGO del complemento donde vienen los números de los bancos y demás datos.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catalogoscomplementonomina.pdf

Deben estar actualizados a la ultima version del sistema de nominas NomiPagos.

Esto lo pueden hacer en el mundito que esta arriba a la derecha del menú principal y cuando entre, dar un click donde dice actualización, esperar hasta que ponga descarga finalizada, salir, luego entrar de nuevo y en el menú principal fijarse que en la parte de arriba estará la ultima versión

Para generar los archivos reccfd mas el numero de empresa mas .txt y reccfd mas el numero de empresa mas .xml tienen que hacer los siguientes pasos:

 

1.- Cambios en los Datos de los Empleados

2.- Cambios en la captura de las Horas Extras

3.- Dar de alta los datos del  Emisor o Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado

4.- En los datos del Emisor también dar de alta los datos del lugar donde se expidió el comprobante o Sucursal, en caso de ser los mismos , se deben llenar en el Emisor y la Sucursal.

5.- En la impresión de recibos, agregamos una opción Texto, en esta opción se generaran los archivos necesarios.

 

 

1.- Cambios en los Datos de los Empleados

hacer los cambios necesarios en los datos del trabajador

Si cambia de trabajador hacia delante y luego regresa el sistema le pondrá automáticamente los datos mas comunes.

La ayuda de cada opción esta en la etiqueta solo ponga la flecha del ratón en la etiqueta, luego lo suelta y el sistema le dará la ayuda.

 

 

Llenar los datos de la línea 07 el numero de cuenta o clabe bancaria y abajo donde dice Banco el numero de banco que corresponda.

Si paga en efectivo o cheque estos dos datos deben estar en blanco

 

2.- Cambios en la captura de las Horas Extras

En las Horas extras lineas 5 y 6 hay que indicar también en cuentos días se pagaron.

 

 

3.- Dar de alta los datos del  Emisor y Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado

Dar click en la penultima opcion para dar de alta los datos del  Emisor y Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado.

 

 

 

3.- Dar de alta los datos del  Emisor o Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado

 

 

Llenar los datos del Emisor y los datos que utilizara el Proveedor para la emisión del CFDI.

 

 

Dar click en la opción recibos.

 

 

 

 

Los recibos se imprimirán como siempre en estándar o las opciones que ustedes elijan, en los datos de arriba  a la derecha la segunda línea que dice primer folio, ustedes deben teclear el numero de folio que sigue y deben llevar el control de los folios.

 

Para timbrar los XML dar click en la opción Prueba Timbrado y si todo esta bien entonces usar la opción Timbrar XML. Al final el sistema le dará un mensaje donde le dirá en que carpeta quedaron los archivos XML y PDF de cada trabajador.

Todos los trabajadores que tengan correo electrónico, el sistema les enviara dichos archivos a su correo.

 

Para cualquier duda favor de enviarnos un correo electrónico o comunicarse a nuestra oficina y con mucho gusto les atenderemos.

 

RELOJ CHECADOR

 

Estructura del archivo para importar datos de reloj checador al
sistema de Nominas NomiPagos.


Llenar con espacios, y al final los datos.
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    CONCEPTO            RANGO EJEMPLO      CARACTERES

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01 FECHA INICIAL         1-10 AAAA-MM-DD           10
02 FECHA FINAL          11-20 AAAA-MM-DD           10
03 CLAVE DEL TRABAJADOR 21-40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20
04 DIAS TRABAJADOS      41-46 XXX.XX                6
05 DIA FESTIVO          47-52 XXX.XX                6
06 EXTRAS DOBLES        53-58 XXX.XX                6
07 EXTRAS TRIPLES       59-64 XXX.XX                6
08 COMISIONES 1         65-72 XXXXX.XX              8
09 COMISIONES 2         73-80 XXXXX.XX              8
10 PRIMA DOMINICAL      81-86 XXX.XX                6


CARACTERES DEL REGISTRO = 86